Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
15.000,00 |
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| 10/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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629,57 |
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| 10/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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159,84 |
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| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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629,57 |
| 11/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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159,84 |
| 17/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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3.007,22 |
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| 17/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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208,99 |
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| 18/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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208,99 |
| 18/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.007,22 |
| 24/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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3.769,00 |
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| 25/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.769,00 |
| 01/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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3.383,39 |
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| 02/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.383,39 |
| 08/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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3.316,81 |
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| TOTAL |
15.000,00 |
14.474,82 |
11.158,01 |
| SALDO A PAGAR |
3.841,99 |