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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5729 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Colarinho de pneu 150,00 150,00
1.00 CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 Colarinho de pneu CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 700,00
17/08/2026 Colarinho de pneu CÂMARA DE AR Finalidade: CONSERTO NA PATROLA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS 700,00
17/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5729/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00