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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 10/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Interruptor - de 2 posições c/ retorno 24v p/ acionamento da porta Finalidade: Para o veículo de placa: JBQ 2D25 244,00 244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2026 Interruptor - de 2 posições c/ retorno 24v p/ acionamento da porta Finalidade: Para o veículo de placa: JBQ 2D25 244,00
12/08/2026 Interruptor - de 2 posições c/ retorno 24v p/ acionamento da porta Finalidade: Para o veículo de placa: JBQ 2D25 244,00
14/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5753/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 244,00
TOTAL 244,00 244,00 244,00
SALDO A PAGAR 0,00