Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. |
6.869,00 |
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| 02/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
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1.090,00 |
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| 03/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.090,00 |
| 06/04/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
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2.125,50 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.125,50 |
| 05/05/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025.
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2.180,00 |
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| 08/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.180,00 |
| TOTAL |
6.869,00 |
5.395,50 |
5.395,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.473,50 |