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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5817 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro - AR ASR 203 81,32 81,32
1.00 Oleo - URANIA 3000 698,00 698,00
1.00 Filtro de ar ARS - 3003 112,40 112,40
1.00 Filtro de oleo - Filtro de oleo 59,50 59,50
1.00 Filtro separador de água 72,00 72,00
1.00 Filtro PSD 460/1 - DIESEL Finalidade: Para o veículo de placa: IQN 4647 97,20 97,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 Filtro - AR ASR 203 Oleo - URANIA 3000 Filtro de ar ARS - 3003 Filtro de oleo - Filtro de oleo Filtro separador de água Filtro PSD 460/1 - DIESEL Finalidade: Para o veículo de placa: IQN 4647 1.120,42
18/08/2026 Filtro - AR ASR 203 Oleo - URANIA 3000 Filtro de ar ARS - 3003 Filtro de oleo - Filtro de oleo Filtro separador de água Filtro PSD 460/1 - DIESEL Finalidade: Para o veículo de placa: IQN 4647 1.120,42
18/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5817/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.106,97
18/08/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5817/2026 13,45
TOTAL 1.120,42 1.120,42 1.120,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/08/2026 13,45 8021/2026 Lançada
TOTAL   13,45