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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079

Dados do Empenho
Número do empenho: 5825 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Metácil - 50 LITROS 180,00 360,00
2.00 DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) 180,00 360,00
1.00 Shampoo automotivo c/ 50 litros Finalidade: PARA USO NAS LAVAGENS NDS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 Metácil - 50 LITROS DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) Shampoo automotivo c/ 50 litros Finalidade: PARA USO NAS LAVAGENS NDS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA 900,00
21/08/2026 Metácil - 50 LITROS DETERGENTE C/ 50 LITROS (SOLUPAM) Shampoo automotivo c/ 50 litros Finalidade: PARA USO NAS LAVAGENS NDS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA PREFEITURA 900,00
03/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5825/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00