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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5895 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pilha - c/ 4 unidades 9,50 9,50
1.00 Pilhas pequenas - com 4 unidades 10,20 10,20
1.00 Pilha com 8 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 16,90 16,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 Pilha - c/ 4 unidades Pilhas pequenas - com 4 unidades Pilha com 8 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 36,60
21/08/2026 Pilha - c/ 4 unidades Pilhas pequenas - com 4 unidades Pilha com 8 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 36,60
24/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5895/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,60
TOTAL 36,60 36,60 36,60
SALDO A PAGAR 0,00