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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5897 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Pote de vidro - 750ml 28,95 28,95
4.00 Pano de prato Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 7,65 30,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 Pote de vidro - 750ml Pano de prato Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 59,55
21/08/2026 Pote de vidro - 750ml Pano de prato Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 59,55
24/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5897/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 54,04
24/08/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5897/2026 5,51
TOTAL 59,55 59,55 59,55
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 21/08/2026 5,51 8164/2026 Lançada
TOTAL   5,51