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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor traseiro 269,00 538,00
2.00 Kit de batente 64,00 128,00
2.00 Coxim do amortecedor Finalidade: Peças para o veículo Onix placa IYF3D72 136,00 272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 Amortecedor traseiro Kit de batente Coxim do amortecedor Finalidade: Peças para o veículo Onix placa IYF3D72 938,00
21/08/2026 Amortecedor traseiro Kit de batente Coxim do amortecedor Finalidade: Peças para o veículo Onix placa IYF3D72 938,00
03/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5901/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 938,00
TOTAL 938,00 938,00 938,00
SALDO A PAGAR 0,00