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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Alcool 70% 7,95 23,85
4.00 Detergente de uso geral, com 500 ml 3,00 12,00
3.00 desodorizante de ambientes 7,95 23,85
6.00 Esponja de lavar louça 2,00 12,00
6.00 Pedra sanitaria 1,50 9,00
6.00 Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm 15,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 Alcool 70% Detergente de uso geral, com 500 ml desodorizante de ambientes Esponja de lavar louça Pedra sanitaria Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm 170,70
29/01/2026 Alcool 70% Detergente de uso geral, com 500 ml desodorizante de ambientes Esponja de lavar louça Pedra sanitaria Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm 170,70
29/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 170,70
TOTAL 170,70 170,70 170,70
SALDO A PAGAR 0,00