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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6133 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.00 Papel higiênico - folha dupla, c/ 12 unidades. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 19,90 676,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 Papel higiênico - folha dupla, c/ 12 unidades. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 676,60
31/08/2026 Papel higiênico - folha dupla, c/ 12 unidades. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 676,60
01/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6133/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 676,60
TOTAL 676,60 676,60 676,60
SALDO A PAGAR 0,00