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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6329 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Limpador multi uso - perfumado 1 litro. 10,90 32,70
3.00 Gel adesivo banehiro - - refil 37g 16,30 48,90
1.00 Rodo de espuma Finalidade: Itens para produção de lanche ao Grupo de Idosos, e para uso na Secretaria. 36,90 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 Limpador multi uso - perfumado 1 litro. Gel adesivo banehiro - - refil 37g Rodo de espuma Finalidade: Itens para produção de lanche ao Grupo de Idosos, e para uso na Secretaria. 118,50
08/09/2026 Limpador multi uso - perfumado 1 litro. Gel adesivo banehiro - - refil 37g Rodo de espuma Finalidade: Itens para produção de lanche ao Grupo de Idosos, e para uso na Secretaria. 118,50
TOTAL 118,50 118,50 0,00
SALDO A PAGAR 118,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/09/2026 7,72 8705/2026 A Lançar
TOTAL   7,72