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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6335 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Sacos Brancos - de papel 44,00 88,00
1.00 Copos de plástico, descartáveis, de 300ml, com 100 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 18,49 18,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 Sacos Brancos - de papel Copos de plástico, descartáveis, de 300ml, com 100 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 106,49
08/09/2026 Sacos Brancos - de papel Copos de plástico, descartáveis, de 300ml, com 100 unidades Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. 106,49
08/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,49
TOTAL 106,49 106,49 106,49
SALDO A PAGAR 0,00