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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6367 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Rolamento do cardan 320,00 320,00
1.00 Cruzeta do cardan 130,00 130,00
4.00 Flexível do freio 70,00 280,00
1.00 Pino centro 25,00 25,00
4.00 Porca de roda 10,00 40,00
1.00 Grampo de mola 70,00 70,00
5.00 Óleo lubrificante transmissão 50,00 250,00
1.00 Garfo do Cardan 240,00 240,00
1.00 Tore da alavanca de marcha - carcaça torre alavanca 170,00 170,00
1.00 Reparo da Alavanca Finalidade: Para manutenção do veículo micro ônibus placas NYS 2281. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 Rolamento do cardan Cruzeta do cardan Flexível do freio Pino centro Porca de roda Grampo de mola Óleo lubrificante transmissão Garfo do Cardan Tore da alavanca de marcha - carcaça torre alavanca Reparo da Alavanca Finalidade: Para manutenção do veículo micro ônibus placas NYS 2281. 1.705,00
TOTAL 1.705,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.705,00