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Última atualização realizada em 11/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SC COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6425 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL E 04 PNEUS 295/80-22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1116/2026,ANEXA. ATA 29/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 10.860,00 10.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80R22.5 RADIAL E 04 PNEUS 295/80-22.5 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1116/2026,ANEXA. ATA 29/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 10.860,00
TOTAL 10.860,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.860,00