| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 34140203 CLEITO DORNELLES |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra hora - com material para limpeza, lixar e pintar Finalidade: Para a arquibancada junto a Quadra de grama sintética | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Mão de Obra hora - com material para limpeza, lixar e pintar Finalidade: Para a arquibancada junto a Quadra de grama sintética | 3.500,00 | ||
| 23/09/2026 | Mão de Obra hora - com material para limpeza, lixar e pintar Finalidade: Para a arquibancada junto a Quadra de grama sintética | 3.500,00 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6492/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||