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Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6532 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alternador - rotor (Bosch) 346,00 346,00
1.00 Rolamento - B17 99T1 97,00 97,00
3.00 Kit de Buchas - p/ suporte de alternador (Sinap 3701) 44,00 132,00
1.00 Rolamento 6003 - NSV Finalidade: Para o veículo de placa: IMY 2475 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 Alternador - rotor (Bosch) Rolamento - B17 99T1 Kit de Buchas - p/ suporte de alternador (Sinap 3701) Rolamento 6003 - NSV Finalidade: Para o veículo de placa: IMY 2475 614,00
18/09/2026 Alternador - rotor (Bosch) Rolamento - B17 99T1 Kit de Buchas - p/ suporte de alternador (Sinap 3701) Rolamento 6003 - NSV Finalidade: Para o veículo de placa: IMY 2475 614,00
23/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6532/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 614,00
TOTAL 614,00 614,00 614,00
SALDO A PAGAR 0,00