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Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6571 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOPAG EMP REF A RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO E DEIVID PA 154,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 FOPAG EMP REF A RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO E DEIVID PA 154,80
15/09/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO- DEIVID PAVINATO 154,80
22/09/2026 Pagamento de Empenho 6571/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154,80
TOTAL 154,80 154,80 154,80
SALDO A PAGAR 0,00