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Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6594 Data de lançamento: 16/09/2026
Tipo de empenho: Diárias-Adelar Lamperth
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025-2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 192,00
16/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2026 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO. 192,00
18/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6594/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00