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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 6967 Data de lançamento: 25/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alternador - peça 58,80 58,80
1.00 Tensor da correia - comando 98,00 98,00
1.00 Correia A34 - do comando 89,00 89,00
1.00 Mangueira - inferior 101,00 101,00
1.00 Reservatório de água do radiador - TAMPA 38,00 38,00
1.00 MANGUEIRA - superior Finalidade: Para veículo carro gol placa IXT 5762 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2026 Alternador - peça Tensor da correia - comando Correia A34 - do comando Mangueira - inferior Reservatório de água do radiador - TAMPA MANGUEIRA - superior Finalidade: Para veículo carro gol placa IXT 5762 448,80
TOTAL 448,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 448,80