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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 02/02/2026
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: BONUS LEITE- LM NR 1728/2010- 17.02.2010./2011
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS REFERENTE AO BONUS LEITE DE EDERSON SALLA, CFE LM NR 1728/2010 E DOCS EM ANEXO. 1.292,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS REFERENTE AO BONUS LEITE DE EDERSON SALLA, CFE LM NR 1728/2010 E DOCS EM ANEXO. 1.292,33
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS REFERENTE AO BONUS LEITE DE EDERSON SALLA, CFE LM NR 1728/2010 E DOCS EM ANEXO. 1.292,33
04/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 793/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.292,33
TOTAL 1.292,33 1.292,33 1.292,33
SALDO A PAGAR 0,00