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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 859 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro Diesel PSC 410 109,00 109,00
1.00 Filtro do óleo lubrificante. 40,00 40,00
1.00 Óleo Lubrificante - balde 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 Filtro Diesel PSC 410 Filtro do óleo lubrificante. Óleo Lubrificante - balde 769,00
10/02/2026 Filtro Diesel PSC 410 Filtro do óleo lubrificante. Óleo Lubrificante - balde 769,00
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 859/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 759,77
11/02/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 859/2026 9,23
TOTAL 769,00 769,00 769,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 10/02/2026 9,23 1080/2026 Lançada
TOTAL   9,23