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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 948 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria de partida 740,00 740,00
1.00 Filtro de ar externo 110,00 110,00
1.00 Filtro de ar interno 86,00 86,00
5.00 Líquido para radiador concentrado 35,00 175,00
1.00 Filtro lubrificante 50,00 50,00
28.00 Óleo 15W40 Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 32,00 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 Bateria de partida Filtro de ar externo Filtro de ar interno Líquido para radiador concentrado Filtro lubrificante Óleo 15W40 Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 2.057,00
12/02/2026 Bateria de partida Filtro de ar externo Filtro de ar interno Líquido para radiador concentrado Filtro lubrificante Óleo 15W40 Finalidade: Para manutenção do Caminhão placa IVP1091 2.057,00
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 948/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.057,00
TOTAL 2.057,00 2.057,00 2.057,00
SALDO A PAGAR 0,00