| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.40 | Plástico transparente para encapar livros | 18,00 | 151,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Plástico transparente para encapar livros | 151,20 | ||
| 12/02/2026 | Plástico transparente para encapar livros | 151,20 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 151,20 | ||
| TOTAL | 151,20 | 151,20 | 151,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||