Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 2.755,87 | 2.755,87 | 0,00 |
TOTAL | 40.000,00 | 2.755,87 | 2.755,87 | 0,00 |