Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 76/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 48/2025 |
Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 02/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 02/05/2025 |
Vigência: | 02/05/2025 à 01/05/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de seguro para os veículos da frota do Município |
Contratado: | GENTE SEGURADORA SA |
CNPJ/CPF: | **.***.*60/5000-10 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALEX NIEHUES | Fiscal | 02/05/2025 | 01/05/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 02/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3025/2025 |
Valor: | R$ 8.014,45 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Programa: | Gestão da Politica Agropecuária |
Projeto/Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3026/2025 |
Valor: | R$ 1.400,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Vias Expressas |
Projeto/Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3027/2025 |
Valor: | R$ 785,00 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
Programa: | Administração Governamental |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3028/2025 |
Valor: | R$ 629,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Gestão do SUAS |
Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3029/2025 |
Valor: | R$ 568,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Transporte Escolar |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3030/2025 |
Valor: | R$ 1.185,00 |