Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOPER A1 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3362 | 04/07/2014 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
Sub-total | 382,50 | 382,50 | 382,50 | ||
Total | 382,50 | 382,50 | 382,50 |