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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 07/06/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2013- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 0,00 28.696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 28.696,00
20/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 5.745,00
20/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 920,00
20/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 6.392,00
10/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.392,00
10/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 5.745,00
10/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 920,00
18/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 1.840,00
01/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 5.516,00
09/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.840,00
30/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 5.516,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 1.640,00
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.04 RECP. 900X 20 LISO A FRIO.08 RECP. 1000X20 BORRACH A FRIO. 12 RECAPG. 1400X24 A QUENTE. 06 RECAPG. 17X25 A QUENTE. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1024/2013. CARTA CONVITE NR 14/2013. CONTRATO NR 053/2013 E TIPO DE DESPESA 445. 6.643,00
02/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.640,00
13/12/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 6.643,00
TOTAL 28.696,00 28.696,00 28.696,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.