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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Data de lançamento: 02/08/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 4.000,00
23/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 712,47
29/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 318,75
30/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 712,47
30/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 318,75
10/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 543,15
10/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 543,15
16/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 339,15
17/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 432,22
17/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 339,15
27/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 471,75
30/09/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 432,22
02/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 206,55
10/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 263,54
10/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 471,75
10/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 206,55
17/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 373,58
29/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 235,88
30/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 373,58
30/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 263,54
31/10/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE- DIESEL S10, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 21/2013- OC. NR 1652/2013 E TIPO DE DESPESA 456. 102,96
TOTAL 4.000,00 4.000,00 3.661,16
SALDO A PAGAR 338,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.