PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
1.355,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
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02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
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14/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864154
1.355,57
TOTAL
1.355,57
1.355,57
1.355,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.