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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARILEI TEREZINHA PAVINATTO.

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 0,00 1.355,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.355,57
02/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARILEI TEREZINHA PAVINATO- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014- DEP. DE SMAMA, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO. 1.355,57
14/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864154 1.355,57
TOTAL 1.355,57 1.355,57 1.355,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha 09/01/2014 9,24 90/2014 Lançada
INSS Segurados Ativos 09/01/2014 122,00 90/2014 Lançada
TOTAL   131,24