Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
27/02/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE THINNER. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 310/2014 ,ANEXA. |
0,00 |
45,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE THINNER. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 310/2014 ,ANEXA. |
45,20 |
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06/03/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE THINNER. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, CFE OC. NR 310/2014 ,ANEXA. |
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45,20 |
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19/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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45,20 |
TOTAL |
45,20 |
45,20 |
45,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.