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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE 10 FAIXAS DE PEDESTRES NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 327/2014,ANEXA. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE 10 FAIXAS DE PEDESTRES NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 327/2014,ANEXA. 350,00
06/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE 10 FAIXAS DE PEDESTRES NO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 327/2014,ANEXA. 350,00
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864291 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 06/03/2014 7,00 1509/2014 Lançada
TOTAL   7,00