Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 331/2014 ,ANEXA.
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900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 331/2014 ,ANEXA.
900,00
06/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 331/2014 ,ANEXA.
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TOTAL
900,00
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SALDO A PAGAR
900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.