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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOLAIR MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 05/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. MOTORISTA JOLAIR MONTEIRO, REFERENTE A VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 16973/2014 ,ANEXA. 0,00 297,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. MOTORISTA JOLAIR MONTEIRO, REFERENTE A VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 16973/2014 ,ANEXA. 297,00
05/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. MOTORISTA JOLAIR MONTEIRO, REFERENTE A VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 16973/2014 ,ANEXA. 297,00
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855134 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.