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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 05/03/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: FNS-PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16974 E 16975/2014 ,ANEXA. 0,00 2.540,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16974 E 16975/2014 ,ANEXA. 2.540,37
05/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 16974 E 16975/2014 ,ANEXA. 2.540,37
06/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.540,37
TOTAL 2.540,37 2.540,37 2.540,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.