Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 VASSOURAS DE PALHA. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 364/2014 ,ANEXA.
0,00
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 VASSOURAS DE PALHA. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 364/2014 ,ANEXA.
55,80
11/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 VASSOURAS DE PALHA. PARA USO NA ESCOLA MUNIC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 364/2014 ,ANEXA.
55,80
14/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
55,80
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.