Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 368/2014 ,ANEXA.
0,00
427,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 368/2014 ,ANEXA.
427,82
12/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 368/2014 ,ANEXA.
427,82
19/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
427,82
TOTAL
427,82
427,82
427,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.