Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, CFE RI NR 11993/2014, ANEXA. |
0,00 |
67,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, CFE RI NR 11993/2014, ANEXA. |
67,98 |
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02/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, CFE RI NR 11993/2014, ANEXA. |
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67,98 |
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13/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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67,98 |
TOTAL |
67,98 |
67,98 |
67,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.