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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1215 Data de lançamento: 10/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 372/2014 ,ANEXA. 0,00 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 372/2014 ,ANEXA. 229,00
12/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO IQP 4531 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 372/2014 ,ANEXA. 229,00
19/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 229,00
TOTAL 229,00 229,00 229,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.