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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1217 Data de lançamento: 10/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO GINASIO MUNICIPAL9 QUADRA POLIESPORTIVA).CFE RI NR 16234/2014 ,ANEXA. 0,00 110,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO GINASIO MUNICIPAL9 QUADRA POLIESPORTIVA).CFE RI NR 16234/2014 ,ANEXA. 110,10
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXAME DOCUMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO GINASIO MUNICIPAL9 QUADRA POLIESPORTIVA).CFE RI NR 16234/2014 ,ANEXA. 110,10
11/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854892 110,10
TOTAL 110,10 110,10 110,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.