Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: JAIRTO MARION - ME |
Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Natureza da despesa: | TERMO ADITIVO 03- CONSERTO VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2010 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013. | 0,00 | 4.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013. | 4.000,00 | ||
25/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013. | 73,00 | ||
25/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 73,00 | ||
27/03/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESNCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO NR 03/2013 E TIPO DE DESPESA 429.CONTRATO NR 024/2013. | 3.927,00 | ||
31/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.078,00 | ||
31/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.102,00 | ||
31/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 490,00 | ||
31/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.257,00 | ||
TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25/03/2014 | 1,46 | 1941/2014 | Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 27/03/2014 | 21,56 | 2156/2014 | Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 27/03/2014 | 22,04 | 2157/2014 | Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 27/03/2014 | 9,80 | 2158/2014 | Lançada |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 27/03/2014 | 25,14 | 2159/2014 | Lançada |
TOTAL | 80,00 |