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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LISIANE ADAMSKI MUCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 10/03/2014
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO RESSONANCIA MAGNETICA PARA LISIANI ADANSKI MUCHA DA SEDE CFE LM NR 402/93 E RI NR 16991/2014 ,ANEXA. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO RESSONANCIA MAGNETICA PARA LISIANI ADANSKI MUCHA DA SEDE CFE LM NR 402/93 E RI NR 16991/2014 ,ANEXA. 200,00
10/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO RESSONANCIA MAGNETICA PARA LISIANI ADANSKI MUCHA DA SEDE CFE LM NR 402/93 E RI NR 16991/2014 ,ANEXA. 200,00
12/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855186 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.