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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ADIVAN GALLI E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1285 Data de lançamento: 12/03/2014
Tipo de empenho: Transporte de Trabalhadores
Órgão: SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2014 A 07 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 16127/2014 ,ANEXA. 0,00 315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2014 A 07 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 16127/2014 ,ANEXA. 315,00
12/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA CARGIL DE ITAPIRANGA-SC, MES DE FEVEREIRO DE 2014 A 07 TRABALHADORES DA TURMA NR 03, TENDO COMO LIDER ADIVAN GALLI, CFE RI NR 16127/2014 ,ANEXA. 315,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864322 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.