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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1288 Data de lançamento: 12/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLOR. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 393/2014 ANEXA. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLOR. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 393/2014 ANEXA. 25,00
13/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO COLOR. PARA USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 393/2014 ANEXA. 25,00
14/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 13/03/2014 0,50 1757/2014 Lançada
TOTAL   0,50