PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃI INFANTIL SINHO MEU, CFE OC NR 414/2014, ANEXA.
0,00
44,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃI INFANTIL SINHO MEU, CFE OC NR 414/2014, ANEXA.
44,18
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃI INFANTIL SINHO MEU, CFE OC NR 414/2014, ANEXA.
44,18
21/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
44,18
TOTAL
44,18
44,18
44,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.