Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA.
0,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA.
37,00
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR PINHEIRO MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC NR 421/2014, ANEXA.
37,00
01/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854912
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.