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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ITAIPÚ SEMENTES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1330 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 07/2014- INSUMOS E FORRAGEIRAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. 0,00 144.894,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. 144.894,75
04/04/2014 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. 37.808,00
09/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783 13.432,50
11/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785 12.918,75
11/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785 10.507,25
22/04/2014 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. 39.000,00
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788 12.918,75
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788 12.918,75
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788 12.918,75
06/08/2014 PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. 68.086,75
11/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850797 23.000,00
09/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850798 23.000,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850799 18.000,00
15/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850800 5.280,00
TOTAL 144.894,75 144.894,75 144.894,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.