Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2014 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. |
144.894,75 |
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04/04/2014 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. |
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37.808,00 |
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09/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850783
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13.432,50 |
11/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785
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12.918,75 |
11/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785
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10.507,25 |
22/04/2014 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. |
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39.000,00 |
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12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788
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12.918,75 |
12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788
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12.918,75 |
12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850788
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12.918,75 |
06/08/2014 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2155 SC DE DE AVEIA PRETA COM 40 KGS, 550 KGS DE ERVILHACA, 1008 SC DE CAPIM SUDÃ COM 25 KGS, 40 SC DE MILHETO COM 25 KGS E 150 SC DE SORGO FORRAGEIRO COM 10 KGS . PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR AO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL NR 7/2014 OC NR 425/2014 E TIPO DE DESPESA NR 486. |
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68.086,75 |
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11/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850797
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23.000,00 |
09/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850798
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23.000,00 |
10/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850799
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18.000,00 |
15/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850800
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5.280,00 |
TOTAL |
144.894,75 |
144.894,75 |
144.894,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.