PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 434/2014, ANEXA.
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313,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 434/2014, ANEXA.
313,50
20/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC NR 434/2014, ANEXA.
313,50
24/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
313,50
TOTAL
313,50
313,50
313,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.