Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA. PARA USO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 461/2014,ANEXA.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA. PARA USO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 461/2014,ANEXA.
360,00
25/03/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA. PARA USO NO VEICULO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 461/2014,ANEXA.
360,00
11/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.