Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1485 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS FOPAG 03/2014 |
0,00 |
1.713,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2014 |
PAGAMENTO REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS FOPAG 03/2014 |
1.713,97 |
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25/03/2014 |
FOPAG 03/2014 |
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1.713,97 |
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28/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.713,97 |
TOTAL |
1.713,97 |
1.713,97 |
1.713,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.